书目信息 |
题名: |
中国内部审计操作实务
|
|
作者: | 贺志东 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 电子工业出版社 2019.9 |
|
页数: | 455页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | 新法规政策下财会操作实务丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | F239.45 | |
科图分类: | ||
主题词: | 内部审计--nei bu shen ji--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-121-37236-0 |
000 | 01353oam2 2200289 450 | |
001 | 2159485992 | |
005 | 20211012170852.53 | |
010 | @a978-7-121-37236-0@dCNY108.00 | |
100 | @a20200408d2019 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ak z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a中国内部审计操作实务@Azhong guo nei bu shen ji cao zuo shi wu@dPractice of internal audit in China@e从2014年1月1日起执行@f贺志东编著@zeng |
205 | @a2版 | |
210 | @a北京@c电子工业出版社@d2019.9 | |
215 | @a455页@c表格@d26cm | |
225 | 2 | @a新法规政策下财会操作实务丛书@Axin fa gui zheng ce xia cai hui cao zuo shi wu cong shu |
330 | @a本书共5篇14章,内容包括;内部审计综合知识(内部审计综述)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、后续审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济效益内部审计,经济责任内部审计)、内部审计管理准则(内部审计管理、内部审计信息、内部审计档案工作)、内部审计实务指南(业务循环内部审计、基建项目内部审计)等等。 | |
461 | 0 | @12001 @a新法规政策下财会操作实务丛书 |
510 | 1 | @aPractice of internal audit in China@zeng |
517 | 1 | @a从2014年1月1日起执行@Acong 2014nian 1yue 1ri qi zhi hang |
606 | 0 | @a内部审计@Anei bu shen ji@y中国 |
690 | @aF239.45@v5 | |
701 | 0 | @a贺志东@Ahe zhi dong@4编著 |
801 | 0 | @aCN@b百万庄@c20211007 |
905 | @b1307253-56@dF239.45@e762=2@f4 | |
中国内部审计操作实务=Practice of internal audit in China:从2014年1月1日起执行/贺志东编著.-2版.-北京:电子工业出版社,2019.9 |
455页:表格;26cm.-(新法规政策下财会操作实务丛书) |
ISBN 978-7-121-37236-0:CNY108.00 |
本书共5篇14章,内容包括;内部审计综合知识(内部审计综述)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、后续审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济效益内部审计,经济责任内部审计)、内部审计管理准则(内部审计管理、内部审计信息、内部审计档案工作)、内部审计实务指南(业务循环内部审计、基建项目内部审计)等等。 |
● |
相关链接 |
正题名:中国内部审计操作实务
索取号:F239.45/762=2
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1307253 | 213072538 | 第一样本阅览室/ [索取号:F239.45/762=2] | 在馆 | |
2 | 1307254 | 213072547 | 第一借阅区/ [索取号:F239.45/762=2] | 在馆 | |
3 | 1307255 | 213072556 | 第一借阅区/ [索取号:F239.45/762=2] | 在馆 | |
4 | 1307256 | 213072565 | 第一借阅区/ [索取号:F239.45/762=2] | 在馆 |