书目信息 |
| 题名: |
内部控制审计论
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| 作者: | 姚刚 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国财政经济出版社 2013 |
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| 页数: | 207页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F239.45 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 内部审计--研究 , 内部审计 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5095-4865-3 | |
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| 内部控制审计论/姚刚著.-北京:中国财政经济出版社,2013 |
| 207页;24cm |
| ISBN 978-7-5095-4865-3:CNY36.00 |
| 本书在借鉴现有审计学理论的研究成果的基础上,将从内部控制审计制度的变迁、对委托代理过程的监督、内部控制审计目标及其实现机制、内部控制有效性及其价值判断标准、内部控制有效性评价与审计结论形成等方面,对内部控制审计目标及其实现机制进行研究。 |
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正题名:内部控制审计论
索取号:F239.45/477
 
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