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题名:
内部控制审计论
    
 
作者: 姚刚 著
分册:  
出版信息: 北京   中国财政经济出版社  2013
页数: 207页
开本: 24cm
丛书名:
单 册:
中图分类: F239.45
科图分类:
主题词: 内部审计--研究 , 内部审计
电子资源:
ISBN: 978-7-5095-4865-3
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    内部控制审计论/姚刚著.-北京:中国财政经济出版社,2013
    207页;24cm
    
    
    ISBN 978-7-5095-4865-3:CNY36.00
    本书在借鉴现有审计学理论的研究成果的基础上,将从内部控制审计制度的变迁、对委托代理过程的监督、内部控制审计目标及其实现机制、内部控制有效性及其价值判断标准、内部控制有效性评价与审计结论形成等方面,对内部控制审计目标及其实现机制进行研究。
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正题名:内部控制审计论     索取号:F239.45/477         预约/预借

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1 0842738   208427380   第一样本阅览室/ [索取号:F239.45/477] 在馆    
2 0842739   208427399   第一借阅区/ [索取号:F239.45/477] 在馆    
3 0842740   208427406   密集书库-海洋学院/ [索取号:F239.45/477] 在馆    
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