书目信息 |
题名: |
内部控制审计论
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作者: | 姚刚 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国财政经济出版社 2013 |
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页数: | 207页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F239.45 | |
科图分类: | ||
主题词: | 内部审计--研究 , 内部审计 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5095-4865-3 |
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内部控制审计论/姚刚著.-北京:中国财政经济出版社,2013 |
207页;24cm |
ISBN 978-7-5095-4865-3:CNY36.00 |
本书在借鉴现有审计学理论的研究成果的基础上,将从内部控制审计制度的变迁、对委托代理过程的监督、内部控制审计目标及其实现机制、内部控制有效性及其价值判断标准、内部控制有效性评价与审计结论形成等方面,对内部控制审计目标及其实现机制进行研究。 |
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正题名:内部控制审计论
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